稽核专员岗位职责
的有关信息介绍如下:1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
扩展资料
稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分,是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度,该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。
其主要内容包括:
1、稽核工作的组织架构形式和具体分工;
2、稽核工作的职责、权限;
3、稽核工作的程序和基本方法;
4、稽核结果的处理和使用等。
参考资料来源:
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稽核人员的从业要求:稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,故对从业人员的要求很高:知识渊博,(要有企业管理/财务/投资/法律等方面的综合知识,了解和实际经验,通晓企业运营管理和财务管理,精通企业内部控制制度和相关业务流程)为人要正直,责任心要强,要有较强的领导沟通协调能力
稽核工作内容
了解公司状况,熟悉各岗位要求,对于不符合不适应岗位要求的人或事,对公司提出良性建议。
了解公司所有体系文件,必须熟悉了解每个制程的管控重点,实际查看是否符合制程规定所在。
了解公司业务状况,营运状况,对有疑问提出建议。
公司所有体系文件必须熟练,所有体系文件的保管和归类。
客户稽核时相关文件的审核(自评表),与现场符合性的调查。
陪同客户稽核,汇总客户提出的问题点,并跟催改善结果。
现场各部门的实际操作与文件的一致性,不符合的跟踪改善
实际人员的纪律与厂纪厂规的符合性
员工素质的督促
了解公司现况,做到公平公正看待每个人员,正确看待每一件事
文件的编写:当原有文件不能满足客户需求或厂内需求,文件的变更编写与发行,管制!
客户稽核资料的自评,审核(现场符合性的评估),客户稽核的陪同,客户稽核缺失项的改善追踪回复,客户稽核资料的归档保存。
稽核是稽查和复核的简称,内部稽核制度是内部控制制度的重要组成部分,主要职责是审核财务,销售有经济账目的部门,有没有问题和漏洞。有点类似厂内审计。
1. 负责公司管理体系/内部控制制度推导与维护 。 2. 对应公司稽核室协助董事会及经理人检查及复核内部控制制度之缺失及衡量营运之效 果及效率,并适时提供改进建议,以确保内部控制制度得以持续有效实施及作为检讨修正 内部控制制度之依据。 3. 拟订年度稽核计划书,进行确实执行,据以检查公司之内部控制制度,并检附工作底稿及相 关资料等作成稽核报告。 4. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象,据实揭露于稽核报告,并于该报告 陈核加以追踪,定期作成追踪报告。 5. 负责成本管控之稽查。