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急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

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的有关信息介绍如下:

急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证,科目可能会有所差异,但过程不会错哦!~~

第一张凭证的分录:借:材料采购

贷:应交税金-应交增值税-进项税额

应付账款/银行存款/现金

第二张凭证的分录:借:原材料

贷:材料采购

具体步骤

供应链-库存管理-填制采购入库单(此时可以只填品种和数量,不填金额)-保存-审核

供应链-采购管理-采购发票(专票/普票)-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定(此时自动生成发票,但没有金额)-根据发票金额填制-保存-审核

应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证

存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮,出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证

如果具体操作有不明白的,可以问我哦@!!~~~

枯燥的用友软件单据操作,其实隐藏着一个业务流程的秘密。

没有专业人事指导很难搞明白。

即使有实施人员协助你做。那也最少得用3个月熟悉这套软件。

买正版软件吧!有实施队伍会帮你解决!

这个在这个上面是说不清楚的,你应该找相关的软件供应商去给你培训下